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聚焦三公经费 严查内控执行

2014.03.28  浏览次数:

 

为了深入推进改进工作作风、厉行节约等相关规定,今年一季度来,永利集团已先后对下属绿原经贸、鑫鑫小贷、苏园担保三家金融板块公司实施了内审。重点审查交际应酬费、会议费、差旅费以及公车费用等“三公经费”的开支情况,密切关注其变化情况,及时督促下属单位严控费用开支水平、严格执行节约规定。由于金融板块下属公司经营担保、小贷、典当等风险业务,内审人员在对其业务结构分析并分类的基础上,重点审查其工商企业类业务经办过程中的内控执行情况,通过审查该类业务,也了解到公司经营层的风险偏好和风控情况,为进一步加强风险管理研究积累一手资料。

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